為充分發(fā)揮集團(tuán)內(nèi)部審計監(jiān)督質(zhì)效,加強內(nèi)部控制,防范經(jīng)營風(fēng)險,促進(jìn)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔自律、認(rèn)真履職盡責(zé),2024年9月至10月集團(tuán)副總經(jīng)理鄭祖杰受集團(tuán)董事長委托,率領(lǐng)審計組先后赴各子公司召開審計進(jìn)場見面會,正式開啟對集團(tuán)總部及7個下屬二級公司的財務(wù)收支審計,并同步對引大濟(jì)岷公司、設(shè)計公司以及亭子口公司的領(lǐng)導(dǎo)人員開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計,全覆蓋開展集團(tuán)2024年內(nèi)部審計工作。
會中,鄭祖杰副總經(jīng)理介紹了本次審計的背景和重大意義,并對審計組和被審計單位提出要求。他指出,此次審計時間緊、任務(wù)重,涉及的審計范圍廣、內(nèi)容多,希望被審計單位高度重視此次審計工作,以積極的態(tài)度自覺接受審計、主動配合審計,強化有效保障,提高審計效率。同時,各審計組成員要嚴(yán)格遵守審計紀(jì)律,依法開展審計,確保此次審計工作圓滿完成。?
會上,審計組宣讀了審計通知書和審計紀(jì)律,介紹本次審計的范圍、重點、時間安排等內(nèi)容。被審計單位負(fù)責(zé)人作表態(tài)發(fā)言,表示將提高站位,全力配合此次審計,抓好組織協(xié)調(diào)和整改,確保項目順利推進(jìn)。??
集團(tuán)審計法務(wù)部、審計組全體成員、被審計單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員和部門負(fù)責(zé)人參加會議。